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3月28日,岱勒新材發(fā)布2023年度董事會(huì )工作報告,報告指出,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入84809.76萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng)31.96%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤11245.74萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng)23.63%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤10957.59萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng)23.57%。
報告期內,公司業(yè)績(jì)驅動(dòng)因素主要有以下幾點(diǎn): 1)報告期內,公司產(chǎn)能由期初的300萬(wàn)公里/月提升至期末的600萬(wàn)公里/月,產(chǎn)能實(shí)現大幅增長(cháng)。在全球光伏裝機規模持續增長(cháng)的背景下,全年主營(yíng)產(chǎn)品金剛石線(xiàn)出貨量較2022年實(shí)現較大增長(cháng),其中四季度因受光伏行業(yè)短期波動(dòng)及行業(yè)競爭因素影響,四季度的產(chǎn)銷(xiāo)情況以及價(jià)格均較上一季度較大幅下滑,對公司全年的整體業(yè)績(jì)產(chǎn)生了一定影響。
2)報告期內,公司第一期股權激勵總攤銷(xiāo)費用4016.14萬(wàn)元,較2022年增長(cháng)55.73%,對報告期業(yè)績(jì)影響較大;報告期內,公司因產(chǎn)品轉型升級以及銷(xiāo)售規模擴大等因素共計提存貨及應收賬款等資產(chǎn)減值準備較 2022年增加1274.69 萬(wàn)元,較上年同期增長(cháng)206.49%。
3)報告期內,公司共投入研發(fā)費用6,128.28萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入的比例為7.23%,較上年增長(cháng)61.20%。一方面為了強化金剛石線(xiàn)的競爭能力,公司對金剛石線(xiàn)的生產(chǎn)設備、工藝及產(chǎn)品規格升級進(jìn)行了持續研發(fā),尤其是對鎢絲母線(xiàn)進(jìn)行了從粉體到鎢絲的自制研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局;另外一方面為了實(shí)現公司從單一金剛石線(xiàn)供應商往成為新能源、半導體、電子消費品綜合服務(wù)的新材料企業(yè)的戰略轉型,公司在鎢絲繩、環(huán)形線(xiàn)、電子化學(xué)品、碳化硅陶瓷制品等方面進(jìn)行了一系列的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化工作。從而導致2023年度研發(fā)費用大幅增長(cháng)。